รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2569
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
300,000.00 |
172,002.00 |
127,998.00 |
57.33 |
| .2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
50,000.00 |
28,120.00 |
21,880.00 |
56.24 |
| .3 |
โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |
80,000.00 |
76,500.00 |
3,500.00 |
95.63 |
| .4 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
90,000.00 |
16,040.00 |
73,960.00 |
17.82 |
| .5 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
200,000.00 |
43,174.55 |
156,825.45 |
21.59 |
| .6 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน |
90,000.00 |
33,088.68 |
56,911.32 |
36.77 |
| .7 |
โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์ |
10,000.00 |
4,856.00 |
5,144.00 |
48.56 |
| .8 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
150,000.00 |
5,180.00 |
144,820.00 |
3.45 |
| .9 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ |
150,000.00 |
39,330.00 |
110,670.00 |
26.22 |
| .10 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1,000,000.00 |
493,233.00 |
506,767.00 |
49.32 |
| .11 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
200,000.00 |
152,549.70 |
47,450.30 |
76.27 |
| .12 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
500,000.00 |
260,165.41 |
239,834.59 |
52.03 |
| .13 |
โครงการ : ค่าประปา |
30,000.00 |
11,183.00 |
18,817.00 |
37.28 |
| .14 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
30,000.00 |
19,260.20 |
10,739.80 |
64.20 |
| .15 |
โครงการ :ค่าไปรษณีย์ |
30,000.00 |
16,361.00 |
13,639.00 |
54.54 |
| .16 |
โครงการ : ค่าบริการสื่อสารโทรฯ |
40,000.00 |
11,770.00 |
28,230.00 |
29.43 |
| .17 |
โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| .18 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน |
92,850.00 |
31,280.00 |
61,570.00 |
33.69 |
| .19 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ |
267,610.00 |
36,630.00 |
230,980.00 |
13.69 |
| .20 |
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบัญชีสถานศึกษาออนไลน์ ( School audit ) |
34,840.00 |
27,200.00 |
7,640.00 |
78.07 |
| .21 |
โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ประจำปี 2568 |
133,200.00 |
118,860.00 |
14,340.00 |
89.23 |
| .22 |
โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข |
61,410.00 |
33,720.00 |
27,690.00 |
54.91 |
| .23 |
โครงการ : เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
30,485.00 |
30,485.00 |
0.00 |
100.00 |
| .24 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพหุปัญญารายบุคคล |
13,025.00 |
0.00 |
13,025.00 |
0.00 |
| .25 |
โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
89,020.00 |
0.00 |
89,020.00 |
0.00 |
| .26 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา |
210,060.00 |
0.00 |
210,060.00 |
0.00 |
| .27 |
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |
178,300.00 |
13,600.00 |
164,700.00 |
7.63 |
| .28 |
โครงการ : ส่งเสริมการอ่านและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
81,600.00 |
0.00 |
81,600.00 |
0.00 |
| .29 |
โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม |
29,750.00 |
0.00 |
29,750.00 |
0.00 |
| .30 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) |
10,200.00 |
0.00 |
10,200.00 |
0.00 |
| .31 |
โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 |
83,150.00 |
12,360.00 |
70,790.00 |
14.86 |
| .32 |
โครงการ : ส่งเสริมต่อยอดและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
73,100.00 |
0.00 |
73,100.00 |
0.00 |
| .33 |
โครงการ : สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ |
50,200.00 |
0.00 |
50,200.00 |
0.00 |
| .34 |
โครงการ : ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล |
61,200.00 |
19,150.00 |
42,050.00 |
31.29 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
4,500,000.00 |
1,806,098.54 |
2,693,901.46 |
40.14 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|