รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  350,000.00  23,301.00  326,699.00 6.66
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  3,605.00  46,395.00 7.21
.4  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  100,000.00  23,450.00  76,550.00 23.45
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  80,000.00  0.00  80,000.00 0.00
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  200,000.00  17,050.00  182,950.00 8.53
.7  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.8  โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.10  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  200,000.00  63,593.00  136,407.00 31.80
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  1,100,000.00  78,503.00  1,021,497.00 7.14
.12  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  200,000.00  41,959.10  158,040.90 20.98
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  550,000.00  77,331.57  472,668.43 14.06
.14  โครงการ : ค่าประปา  30,000.00  4,194.93  25,805.07 13.98
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  50,000.00  1,872.48  48,127.52 3.74
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  30,000.00  6,578.00  23,422.00 21.93
.17  โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน  9,650.00  0.00  9,650.00 0.00
.18  โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  31,400.00  0.00  31,400.00 0.00
.19  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  61,400.00  0.00  61,400.00 0.00
.20  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  86,480.00  0.00  86,480.00 0.00
.21  โครงการ : การพันาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  173,400.00  39,100.00  134,300.00 22.55
.22  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21  34,800.00  17,200.00  17,600.00 49.43
.23  โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  20,400.00  0.00  20,400.00 0.00
.24  โครงการ : โครงการนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  16,400.00  0.00  16,400.00 0.00
.25  โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข  64,600.00  17,100.00  47,500.00 26.47
.26  โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ  105,000.00  6,132.00  98,868.00 5.84
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล  37,400.00  0.00  37,400.00 0.00
.28  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา  129,650.00  80,650.00  49,000.00 62.21
.29  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน  208,750.00  0.00  208,750.00 0.00
.30  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่  28,720.00  0.00  28,720.00 0.00
.31  โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภานักเรียน  41,210.00  0.00  41,210.00 0.00
.32  โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน  39,390.00  0.00  39,390.00 0.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  236,350.00  5,520.00  230,830.00 2.34
.34  โครงการ : สำรองจ่าย  600,000.00  10,050.00  589,950.00 1.68
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 517,190.08 4,482,809.92 10.34

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved