รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2569
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (6911150)
  ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (6979456000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 จำนวน 5 เดือน (ต.ค.68-ก.พ.69) (เงินงวดที่ 1/69) (ง 241/ว46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14  ต.ค. 2568) งบสำนักงาน  50,010,000.00  0.00  0.00  50,010,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี จำนวน 5 เดือน (ต.ค.68-ก.พ.69) (เงินงวดที่ 29/69) (ง 241/ว50977 ครั้งที่ 172 ลว. 22  ธ.ค. 2568) งบสำนักงาน  1,911,700.00  0.00  0.00  1,620,918.40  290,781.60 84.79
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 เดือน (มี.ค.-ก.ค.69) (เงินงวดที่ 62/69) (ง 241/ว4964 ครั้งที่ 386 ลว. 23  มี.ค. 2569) งบสำนักงาน  50,600,000.00  0.00  0.00  50,600,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เงินงวดที่ 107/69) (ง 241/ว9361 ครั้งที่ 610 ลว. 4  มิ.ย. 2569) งบสำนักงาน  5,911,100.00  0.00  0.00  5,911,100.00  0.00 100.00
1.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 เดือน (ส.ค.69) (เงินงวดที่ 149/69) (ง 241/ว13456 ครั้งที่ 808 ลว. 4  ส.ค. 2569) งบสำนักงาน  4,795,000.00  0.00  0.00  4,795,000.00  0.00 100.00
1.6  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 เดือน (ส.ค.69) (เงินงวดที่ 155/69) (ง 241/ว13660 ครั้งที่ 830 ลว. 6  ส.ค. 2569) งบสำนักงาน  2,955,600.00  0.00  0.00  2,955,600.00  0.00 100.00
1.7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 4 จำนวน 1 เดือน (ก.ย.69) (เงินงวดที่ 168/69) (ง 241/ว16100 ครั้งที่ 909 ลว. 10  ก.ย. 2569) งบสำนักงาน  10,120,000.00  0.00  0.00  9,304,385.34  815,614.66 91.94
1.8  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 เดือน (ก.ย.69) (เงินงวดที่ 169/69) (ง 241/ว16102 ครั้งที่ 910 ลว. 10  ก.ย. 2569) งบสำนักงาน  2,955,600.00  0.00  0.00  2,661,137.41  294,462.59 90.04
- รวม  129,259,000.00  0.00 0.00 127,858,141.15 1,400,858.85 98.92  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  129,259,000.00  0.00 0.00 127,858,141.15 1,400,858.85 98.92  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved