รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
.1 |
โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา |
20,000.00 |
12,180.00 |
7,820.00 |
60.90 |
.2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
350,000.00 |
124,048.83 |
225,951.17 |
35.44 |
.3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
50,000.00 |
20,575.00 |
29,425.00 |
41.15 |
.4 |
โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |
100,000.00 |
23,450.00 |
76,550.00 |
23.45 |
.5 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
80,000.00 |
56,460.00 |
23,540.00 |
70.58 |
.6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
200,000.00 |
127,841.77 |
72,158.23 |
63.92 |
.7 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน |
90,000.00 |
34,680.00 |
55,320.00 |
38.53 |
.8 |
โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
.9 |
โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์ |
15,000.00 |
2,977.30 |
12,022.70 |
19.85 |
.10 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
200,000.00 |
122,739.38 |
77,260.62 |
61.37 |
.11 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1,100,000.00 |
540,831.00 |
559,169.00 |
49.17 |
.12 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
200,000.00 |
180,703.50 |
19,296.50 |
90.35 |
.13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
550,000.00 |
433,919.04 |
116,080.96 |
78.89 |
.14 |
โครงการ : ค่าประปา |
30,000.00 |
17,496.31 |
12,503.69 |
58.32 |
.15 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
50,000.00 |
46,878.32 |
3,121.68 |
93.76 |
.16 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
30,000.00 |
33,355.00 |
-3,355.00 |
111.18 |
.17 |
โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน |
9,650.00 |
9,095.00 |
555.00 |
94.25 |
.18 |
โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
31,400.00 |
31,400.00 |
0.00 |
100.00 |
.19 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
61,400.00 |
61,400.00 |
0.00 |
100.00 |
.20 |
โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 |
86,480.00 |
66,516.00 |
19,964.00 |
76.91 |
.21 |
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |
173,400.00 |
86,700.00 |
86,700.00 |
50.00 |
.22 |
โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 |
34,800.00 |
17,200.00 |
17,600.00 |
49.43 |
.23 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
100.00 |
.24 |
โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) |
16,400.00 |
16,400.00 |
0.00 |
100.00 |
.25 |
โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข |
64,600.00 |
58,600.00 |
6,000.00 |
90.71 |
.26 |
โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ |
105,000.00 |
94,382.00 |
10,618.00 |
89.89 |
.27 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล |
37,400.00 |
0.00 |
37,400.00 |
0.00 |
.28 |
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา |
129,650.00 |
113,752.00 |
15,898.00 |
87.74 |
.29 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน |
208,750.00 |
138,130.00 |
70,620.00 |
66.17 |
.30 |
โครงการ : ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ |
69,930.00 |
30,210.00 |
39,720.00 |
43.20 |
.31 |
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน |
39,390.00 |
0.00 |
39,390.00 |
0.00 |
.32 |
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา |
236,350.00 |
64,180.00 |
172,170.00 |
27.15 |
.33 |
โครงการ : สำรองจ่าย |
490,000.00 |
279,565.00 |
210,435.00 |
57.05 |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
4,890,000.00 |
2,866,065.45 |
2,023,934.55 |
58.61 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|