รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
.1 |
โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
.2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
350,000.00 |
23,301.00 |
326,699.00 |
6.66 |
.3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
50,000.00 |
3,605.00 |
46,395.00 |
7.21 |
.4 |
โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |
100,000.00 |
23,450.00 |
76,550.00 |
23.45 |
.5 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
.6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
200,000.00 |
17,050.00 |
182,950.00 |
8.53 |
.7 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
.8 |
โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
.9 |
โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์ |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
.10 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
200,000.00 |
63,593.00 |
136,407.00 |
31.80 |
.11 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1,100,000.00 |
78,503.00 |
1,021,497.00 |
7.14 |
.12 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
200,000.00 |
41,959.10 |
158,040.90 |
20.98 |
.13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
550,000.00 |
77,331.57 |
472,668.43 |
14.06 |
.14 |
โครงการ : ค่าประปา |
30,000.00 |
4,194.93 |
25,805.07 |
13.98 |
.15 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
50,000.00 |
1,872.48 |
48,127.52 |
3.74 |
.16 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
30,000.00 |
6,578.00 |
23,422.00 |
21.93 |
.17 |
โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน |
9,650.00 |
0.00 |
9,650.00 |
0.00 |
.18 |
โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
31,400.00 |
0.00 |
31,400.00 |
0.00 |
.19 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
61,400.00 |
0.00 |
61,400.00 |
0.00 |
.20 |
โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 |
86,480.00 |
0.00 |
86,480.00 |
0.00 |
.21 |
โครงการ : การพันาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |
173,400.00 |
39,100.00 |
134,300.00 |
22.55 |
.22 |
โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 |
34,800.00 |
17,200.00 |
17,600.00 |
49.43 |
.23 |
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ |
20,400.00 |
0.00 |
20,400.00 |
0.00 |
.24 |
โครงการ : โครงการนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) |
16,400.00 |
0.00 |
16,400.00 |
0.00 |
.25 |
โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข |
64,600.00 |
17,100.00 |
47,500.00 |
26.47 |
.26 |
โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ |
105,000.00 |
6,132.00 |
98,868.00 |
5.84 |
.27 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล |
37,400.00 |
0.00 |
37,400.00 |
0.00 |
.28 |
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา |
129,650.00 |
80,650.00 |
49,000.00 |
62.21 |
.29 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน |
208,750.00 |
0.00 |
208,750.00 |
0.00 |
.30 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ |
28,720.00 |
0.00 |
28,720.00 |
0.00 |
.31 |
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภานักเรียน |
41,210.00 |
0.00 |
41,210.00 |
0.00 |
.32 |
โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน |
39,390.00 |
0.00 |
39,390.00 |
0.00 |
.33 |
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา |
236,350.00 |
5,520.00 |
230,830.00 |
2.34 |
.34 |
โครงการ : สำรองจ่าย |
600,000.00 |
10,050.00 |
589,950.00 |
1.68 |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,000,000.00 |
517,190.08 |
4,482,809.92 |
10.34 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|