รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
.1 |
โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
.2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
350,000.00 |
71,713.83 |
278,286.17 |
20.49 |
.3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
50,000.00 |
20,575.00 |
29,425.00 |
41.15 |
.4 |
โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |
100,000.00 |
23,450.00 |
76,550.00 |
23.45 |
.5 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
80,000.00 |
29,070.00 |
50,930.00 |
36.34 |
.6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
200,000.00 |
61,841.77 |
138,158.23 |
30.92 |
.7 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน |
90,000.00 |
34,680.00 |
55,320.00 |
38.53 |
.8 |
โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
.9 |
โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์ |
15,000.00 |
1,477.30 |
13,522.70 |
9.85 |
.10 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
200,000.00 |
99,545.00 |
100,455.00 |
49.77 |
.11 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1,100,000.00 |
264,334.00 |
835,666.00 |
24.03 |
.12 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
200,000.00 |
131,189.90 |
68,810.10 |
65.59 |
.13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
550,000.00 |
303,259.43 |
246,740.57 |
55.14 |
.14 |
โครงการ : ค่าประปา |
30,000.00 |
12,641.18 |
17,358.82 |
42.14 |
.15 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
50,000.00 |
29,840.70 |
20,159.30 |
59.68 |
.16 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
30,000.00 |
25,071.00 |
4,929.00 |
83.57 |
.17 |
โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน |
9,650.00 |
9,095.00 |
555.00 |
94.25 |
.18 |
โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
31,400.00 |
31,400.00 |
0.00 |
100.00 |
.19 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
61,400.00 |
30,800.00 |
30,600.00 |
50.16 |
.20 |
โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 |
86,480.00 |
15,540.00 |
70,940.00 |
17.97 |
.21 |
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 |
173,400.00 |
39,100.00 |
134,300.00 |
22.55 |
.22 |
โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 |
34,800.00 |
17,200.00 |
17,600.00 |
49.43 |
.23 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ |
20,400.00 |
0.00 |
20,400.00 |
0.00 |
.24 |
โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) |
16,400.00 |
0.00 |
16,400.00 |
0.00 |
.25 |
โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข |
64,600.00 |
17,100.00 |
47,500.00 |
26.47 |
.26 |
โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ |
105,000.00 |
94,382.00 |
10,618.00 |
89.89 |
.27 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล |
37,400.00 |
0.00 |
37,400.00 |
0.00 |
.28 |
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา |
129,650.00 |
113,752.00 |
15,898.00 |
87.74 |
.29 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน |
208,750.00 |
134,700.00 |
74,050.00 |
64.53 |
.30 |
โครงการ : ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ |
69,930.00 |
0.00 |
69,930.00 |
0.00 |
.31 |
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน |
39,390.00 |
0.00 |
39,390.00 |
0.00 |
.32 |
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา |
236,350.00 |
35,620.00 |
200,730.00 |
15.07 |
.33 |
โครงการ : สำรองจ่าย |
600,000.00 |
10,050.00 |
589,950.00 |
1.68 |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,000,000.00 |
1,657,428.11 |
3,342,571.89 |
33.15 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|